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# Dolibarr language file - fr_FR - withdrawals
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CHARSET=UTF-8
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StandingOrdersArea=Espace prélèvements
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CustomersStandingOrdersArea=Espace prélèvements clients
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StandingOrders=Prélèvements
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StandingOrder=Prélèvement
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NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
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StandingOrderToProcess=À traiter
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StandingOrderProcessed=Traités
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Withdrawals=Retraits
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Withdrawal=Retrait
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WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
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WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
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WithdrawalReceiptShort=Bon
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LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de traitement
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WithdrawedBills=Factures prélevées
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WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
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RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter
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RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées
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CustomersStandingOrders=Prélèvements clients
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CustomerStandingOrder=Prélèvement client
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nb de factures en attente de prélèvement
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb de factures en attente de prélèvement pour le client ayant les informations bancaires ci-dessus
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InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
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AmountToWithdraw=Somme à prélever
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WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
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NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client en mode de paiement 'Prélèvement' n'a de demande de prélèvements en attente. Aller sur l'onglet 'Prélèvement' de la fiche facture pour faire une demande.
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ResponsibleUser=Utilisateur responsable des prélèvements
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WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
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WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
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WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements
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LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
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MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
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ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
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ThirdPartyDeskCode=Code guichet du tiers
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture percevable, prélevée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur des sociétés dont le BAN(RIB) est correctement renseigné.
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ClassCredited=Classer crédité
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ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
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TransData=Date Transmission
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TransMetod=Méthode Transmission
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Send=Envoyer
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Lines=Lignes
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StandingOrderReject=Emmètre un rejet
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InvoiceRefused=Facture rejeté
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WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
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WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
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RefusedData=Date du rejet
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RefusedReason=Motif du rejet
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RefusedInvoicing=Facturation du rejet
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NoInvoiceRefused=Ne Pas Facturer le rejet
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InvoiceRefused=Facturer le rejet au client
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Status=État
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StatusUnknown=Inconnu
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StatusWaiting=En attente
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StatusTrans=Transmise
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StatusCredited=Crédité
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StatusRefused=Rejeté
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StatusMotif0=Non renseigne
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StatusMotif1=Provision insuffisante
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StatusMotif2=Tirage conteste
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StatusMotif3=Pas de bon à payer
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StatusMotif4=Opposition sur compte
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StatusMotif5=RIB inexploitable
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StatusMotif6=Compte solde
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StatusMotif7=Décision judiciaire
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StatusMotif8=Autre motif
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CreateAll=Prélever tout
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CreateGuichet=Seulement guichet
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CreateBanque=Seulement banque
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OrderWaiting=En attente de traitement
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NotifyTransmision=Transmission du bon
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NotifyEmision=Emission du bon
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NotifyCredit=Credit du bon
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NumeroNationalEmetter= Numéro National Émetteur
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PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever
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WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
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WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements
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CreditDate=Crédité le
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WithdrawalFileNotCapable=Impossible de generer fichier de bon de prelevements pour votre pays
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ShowWithdraw=Voir prélèvement
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de pélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore.
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Credit prélèvement %s a la banque
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InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a eté credité par la banque.<br>Date credit : %s
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InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s a la banque
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InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a eté transmis a la banque par %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Montant: %s<br>Methode: %s<br>Date: %s
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InfoFoot=Ceci est un message automatique envoye par Dolibarr
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InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté
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InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>Le prelevement de la facture %s pour le compte de la societé %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.<br><br>--<br>%$
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ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation |