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Philippe Grand 2010-03-14 16:44:51 +00:00
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@ -22,7 +22,7 @@ InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement de la facture
InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'. InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'.
InvoiceAvoir=Facture avoir InvoiceAvoir=Facture avoir
InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture
InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à une trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à une retour produit par exemple). InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple).
ReplaceInvoice=Remplace la facture %s ReplaceInvoice=Remplace la facture %s
ReplacementInvoice=Remplacement facture ReplacementInvoice=Remplacement facture
ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s
@ -32,7 +32,7 @@ CorrectionInvoice=Correction facture
UsedByInvoice=Appliqué sur facture %s UsedByInvoice=Appliqué sur facture %s
ConsumedBy=Consommé par ConsumedBy=Consommé par
NotConsumed=Non consommé NotConsumed=Non consommé
NoReplacableInvoice=Pas de facture remplacable NoReplacableInvoice=Pas de facture remplaçable
NoInvoiceToCorrect=Pas de facture à corriger NoInvoiceToCorrect=Pas de facture à corriger
InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs
CardBill=Fiche facture CardBill=Fiche facture
@ -153,9 +153,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ce choix est possible si votre
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dette. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dette.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui choisi, dans le cas du paiement incomplet suite au retour d'une partie des produits ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui choisi, dans le cas du paiement incomplet suite au retour d'une partie des produits
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivant:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à intention de créer une facture de remplacement. ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à l'intention de créer une facture de remplacement.
ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce règlement de <b>%s</b> %s ? ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce règlement de <b>%s</b> %s ?
ConfirmValidatePayment=Etes-vous sûr de vouloir valider ce paiement, aucune modification n'est possible une fois le paiement validé ? ConfirmValidatePayment=Etes-vous sûr de vouloir valider ce paiement, aucune modification n'est possible une fois le paiement validé ?
ValidateBill=Valider facture ValidateBill=Valider facture
@ -167,7 +167,7 @@ ShowSocialContribution=Afficher charge sociale
ShowBill=Afficher facture ShowBill=Afficher facture
ShowInvoice=Afficher facture ShowInvoice=Afficher facture
ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir ShowInvoiceAvoir=Afficher facture d'avoir
ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte
ShowPayment=Afficher règlement ShowPayment=Afficher règlement
File=Fichier File=Fichier
@ -235,7 +235,7 @@ Deposits=Acomptes
DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s
DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s
AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur une facture non validée AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur une facture non validée
CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédits CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédit
NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe
NewRelativeDiscount=Nouvelle remise relative NewRelativeDiscount=Nouvelle remise relative
NoteReason=Note/Motif NoteReason=Note/Motif
@ -246,7 +246,7 @@ DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours
DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
BillAddress=Adresse de facturation BillAddress=Adresse de facturation
HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement bien avant l'échéance. HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement bien avant l'échéance.
HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme un perte exceptionnelle. HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme une perte exceptionnelle.
HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre). HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre).
IdSocialContribution=Id charge sociale IdSocialContribution=Id charge sociale
PaymentId=Id paiement PaymentId=Id paiement
@ -263,7 +263,7 @@ InvoiceNotChecked=Aucune facture n'a été sélectionnée
CloneInvoice=Cloner facture CloneInvoice=Cloner facture
ConfirmCloneInvoice=Etes-vous sûr de vouloir cloner cette facture <b>%s</b> ? ConfirmCloneInvoice=Etes-vous sûr de vouloir cloner cette facture <b>%s</b> ?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Action désactivée car facture remplacée DisabledBecauseReplacedInvoice=Action désactivée car facture remplacée
DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité. DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité.
NbOfPayments=Nb de paiements NbOfPayments=Nb de paiements
SplitDiscount=Scinder réduction en deux SplitDiscount=Scinder réduction en deux
ConfirmSplitDiscount=Etes-vous sûr de vouloir scinder la réduction de <b>%s</b> %s en 2 réductions plus petites ? ConfirmSplitDiscount=Etes-vous sûr de vouloir scinder la réduction de <b>%s</b> %s en 2 réductions plus petites ?
@ -320,7 +320,7 @@ NetToBePaid=Net à payer
PhoneNumber=Tél PhoneNumber=Tél
FullPhoneNumber=Téléphone FullPhoneNumber=Téléphone
TeleFax=Télécopie TeleFax=Télécopie
PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale. PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire
PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à
PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de
@ -338,10 +338,10 @@ UseCreditNoteInInvoicePayment=Réduire le montant du reste à payer avec ce cré
MenuChequeDeposits=Remises de chèques MenuChequeDeposits=Remises de chèques
MenuCheques=Gestion chèques MenuCheques=Gestion chèques
MenuChequesReceipts=Bordereaux MenuChequesReceipts=Bordereaux
NewChequeDeposit=Nouveau dépot NewChequeDeposit=Nouveau dépôt
ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques
ChequesArea=Espace remises de chèques ChequesArea=Espace remises de chèques
ChequeDeposits=Dépots de chèques ChequeDeposits=Dépôts de chèques
Cheques=Chèques Cheques=Chèques
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutôt que l'adresse du tiers comme destinataire des factures UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutôt que l'adresse du tiers comme destinataire des factures
@ -357,7 +357,7 @@ InvoiceDepositDesc=La <b>facture d'acompte</b> est le type de facture qui fait s
DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Suppression impossible quand il existe au moins une facture classée payée. CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Suppression impossible quand il existe au moins une facture classée payée.
ExpectedToPay=Paiement attendu ExpectedToPay=Paiement attendu
PayedByThisPayment=Payé par ce paiement PayedByThisPayment=Règlé par ce paiement
##### Types de contacts ##### ##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reponsable suivi facture client TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reponsable suivi facture client
TypeContact_facture_external_BILLING=Contact client facturation TypeContact_facture_external_BILLING=Contact client facturation
@ -374,7 +374,7 @@ TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Contact fournisseur prestation
Of=du Of=du
# bernique PDF model # bernique PDF model
PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclut aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
# bigorneau PDF Model # bigorneau PDF Model
PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement