Some spelling changes
This commit is contained in:
parent
8b153fa48f
commit
0309ccf812
@ -22,7 +22,7 @@ InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement de la facture
|
|||||||
InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'.
|
InvoiceReplacementDesc=La <b>facture de remplacement</b> sert à annuler et remplacer une facture existante sur laquelle aucun paiement n'a encore eu lieu.<br><br>Rem: Seule une facture sans aucun paiement peut être remplacée. Si cette dernière n'est pas fermée, elle le sera automatiquement au statut 'abandonnée'.
|
||||||
InvoiceAvoir=Facture avoir
|
InvoiceAvoir=Facture avoir
|
||||||
InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture
|
InvoiceAvoirAsk=Facture avoir pour correction de la facture
|
||||||
InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à une trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à une retour produit par exemple).
|
InvoiceAvoirDesc=La <b>facture d'avoir</b> est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple).
|
||||||
ReplaceInvoice=Remplace la facture %s
|
ReplaceInvoice=Remplace la facture %s
|
||||||
ReplacementInvoice=Remplacement facture
|
ReplacementInvoice=Remplacement facture
|
||||||
ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s
|
ReplacedByInvoice=Remplacée par la facture %s
|
||||||
@ -32,7 +32,7 @@ CorrectionInvoice=Correction facture
|
|||||||
UsedByInvoice=Appliqué sur facture %s
|
UsedByInvoice=Appliqué sur facture %s
|
||||||
ConsumedBy=Consommé par
|
ConsumedBy=Consommé par
|
||||||
NotConsumed=Non consommé
|
NotConsumed=Non consommé
|
||||||
NoReplacableInvoice=Pas de facture remplacable
|
NoReplacableInvoice=Pas de facture remplaçable
|
||||||
NoInvoiceToCorrect=Pas de facture à corriger
|
NoInvoiceToCorrect=Pas de facture à corriger
|
||||||
InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs
|
InvoiceHasAvoir=Corrigée par un ou plusieurs avoirs
|
||||||
CardBill=Fiche facture
|
CardBill=Fiche facture
|
||||||
@ -153,9 +153,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ce choix est possible si votre
|
|||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Ce choix est le choix à prendre si les autres ne sont pas applicables
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dette.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mauvais payeur</b> est un client qui refuse de régler sa dette.
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui choisi, dans le cas du paiement incomplet suite au retour d'une partie des produits
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ce choix sera celui choisi, dans le cas du paiement incomplet suite au retour d'une partie des produits
|
||||||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivant:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir.
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un avoir.
|
||||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre
|
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Autre
|
||||||
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à intention de créer une facture de remplacement.
|
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas. Par exemple suite à l'intention de créer une facture de remplacement.
|
||||||
ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce règlement de <b>%s</b> %s ?
|
ConfirmCustomerPayment=Confirmez-vous la saisie de ce règlement de <b>%s</b> %s ?
|
||||||
ConfirmValidatePayment=Etes-vous sûr de vouloir valider ce paiement, aucune modification n'est possible une fois le paiement validé ?
|
ConfirmValidatePayment=Etes-vous sûr de vouloir valider ce paiement, aucune modification n'est possible une fois le paiement validé ?
|
||||||
ValidateBill=Valider facture
|
ValidateBill=Valider facture
|
||||||
@ -167,7 +167,7 @@ ShowSocialContribution=Afficher charge sociale
|
|||||||
ShowBill=Afficher facture
|
ShowBill=Afficher facture
|
||||||
ShowInvoice=Afficher facture
|
ShowInvoice=Afficher facture
|
||||||
ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
|
ShowInvoiceReplace=Afficher facture de remplacement
|
||||||
ShowInvoiceAvoir=Afficher facture avoir
|
ShowInvoiceAvoir=Afficher facture d'avoir
|
||||||
ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte
|
ShowInvoiceDeposit=Afficher facture d'acompte
|
||||||
ShowPayment=Afficher règlement
|
ShowPayment=Afficher règlement
|
||||||
File=Fichier
|
File=Fichier
|
||||||
@ -235,7 +235,7 @@ Deposits=Acomptes
|
|||||||
DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s
|
DiscountFromCreditNote=Remise issue de l'avoir %s
|
||||||
DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s
|
DiscountFromDeposit=Paiements issue de l'acompte %s
|
||||||
AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur une facture non validée
|
AbsoluteDiscountUse=Ce type de crédit ne peut s'utiliser que sur une facture non validée
|
||||||
CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédits
|
CreditNoteDepositUse=La facture doit être validée pour pouvoir utiliser ce type de crédit
|
||||||
NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe
|
NewGlobalDiscount=Nouvelle remise fixe
|
||||||
NewRelativeDiscount=Nouvelle remise relative
|
NewRelativeDiscount=Nouvelle remise relative
|
||||||
NoteReason=Note/Motif
|
NoteReason=Note/Motif
|
||||||
@ -246,7 +246,7 @@ DiscountStillRemaining=Remises fixes restant en cours
|
|||||||
DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
|
DiscountAlreadyCounted=Remises fixes déjà appliquées
|
||||||
BillAddress=Adresse de facturation
|
BillAddress=Adresse de facturation
|
||||||
HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement bien avant l'échéance.
|
HelpEscompte=Un <b>escompte</b> est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement bien avant l'échéance.
|
||||||
HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme un perte exceptionnelle.
|
HelpAbandonBadCustomer=Ce montant a été abandonné (client jugé mauvais payeur) et est considéré comme une perte exceptionnelle.
|
||||||
HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre).
|
HelpAbandonOther=Ce montant a été abandonné car il s'agissait d'une erreur de facturation (saisie mauvais client, facture remplacée par une autre).
|
||||||
IdSocialContribution=Id charge sociale
|
IdSocialContribution=Id charge sociale
|
||||||
PaymentId=Id paiement
|
PaymentId=Id paiement
|
||||||
@ -263,7 +263,7 @@ InvoiceNotChecked=Aucune facture n'a été sélectionnée
|
|||||||
CloneInvoice=Cloner facture
|
CloneInvoice=Cloner facture
|
||||||
ConfirmCloneInvoice=Etes-vous sûr de vouloir cloner cette facture <b>%s</b> ?
|
ConfirmCloneInvoice=Etes-vous sûr de vouloir cloner cette facture <b>%s</b> ?
|
||||||
DisabledBecauseReplacedInvoice=Action désactivée car facture remplacée
|
DisabledBecauseReplacedInvoice=Action désactivée car facture remplacée
|
||||||
DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité.
|
DescTaxAndDividendsArea=Cet écran résume la liste de toutes les taxes et charges sociales exigées pour une année donnée. La date prise en compte est la période d'exigibilité.
|
||||||
NbOfPayments=Nb de paiements
|
NbOfPayments=Nb de paiements
|
||||||
SplitDiscount=Scinder réduction en deux
|
SplitDiscount=Scinder réduction en deux
|
||||||
ConfirmSplitDiscount=Etes-vous sûr de vouloir scinder la réduction de <b>%s</b> %s en 2 réductions plus petites ?
|
ConfirmSplitDiscount=Etes-vous sûr de vouloir scinder la réduction de <b>%s</b> %s en 2 réductions plus petites ?
|
||||||
@ -320,7 +320,7 @@ NetToBePaid=Net à payer
|
|||||||
PhoneNumber=Tél
|
PhoneNumber=Tél
|
||||||
FullPhoneNumber=Téléphone
|
FullPhoneNumber=Téléphone
|
||||||
TeleFax=Télécopie
|
TeleFax=Télécopie
|
||||||
PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
|
PrettyLittleSentence=Accepte le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom en ma qualité de Membre d'une Association de Gestion agréée par l'Administration Fiscale.
|
||||||
IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire
|
IntracommunityVATNumber=Numéro de TVA intracommunautaire
|
||||||
PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à
|
PaymentByChequeOrderedTo=Règlement par chèque à l'ordre de %s envoyé à
|
||||||
PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de
|
PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement par chèque à l'ordre de
|
||||||
@ -338,10 +338,10 @@ UseCreditNoteInInvoicePayment=Réduire le montant du reste à payer avec ce cré
|
|||||||
MenuChequeDeposits=Remises de chèques
|
MenuChequeDeposits=Remises de chèques
|
||||||
MenuCheques=Gestion chèques
|
MenuCheques=Gestion chèques
|
||||||
MenuChequesReceipts=Bordereaux
|
MenuChequesReceipts=Bordereaux
|
||||||
NewChequeDeposit=Nouveau dépot
|
NewChequeDeposit=Nouveau dépôt
|
||||||
ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques
|
ChequesReceipts=Bordereaux de remise de chèques
|
||||||
ChequesArea=Espace remises de chèques
|
ChequesArea=Espace remises de chèques
|
||||||
ChequeDeposits=Dépots de chèques
|
ChequeDeposits=Dépôts de chèques
|
||||||
Cheques=Chèques
|
Cheques=Chèques
|
||||||
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s
|
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Cet avoir ou acompte a été converti en %s
|
||||||
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutôt que l'adresse du tiers comme destinataire des factures
|
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utiliser l'adresse du contact facturation client de la facture plutôt que l'adresse du tiers comme destinataire des factures
|
||||||
@ -357,7 +357,7 @@ InvoiceDepositDesc=La <b>facture d'acompte</b> est le type de facture qui fait s
|
|||||||
DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements
|
DisabledBecausePayments=Non disponible car il existe des paiements
|
||||||
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Suppression impossible quand il existe au moins une facture classée payée.
|
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Suppression impossible quand il existe au moins une facture classée payée.
|
||||||
ExpectedToPay=Paiement attendu
|
ExpectedToPay=Paiement attendu
|
||||||
PayedByThisPayment=Payé par ce paiement
|
PayedByThisPayment=Règlé par ce paiement
|
||||||
##### Types de contacts #####
|
##### Types de contacts #####
|
||||||
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reponsable suivi facture client
|
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reponsable suivi facture client
|
||||||
TypeContact_facture_external_BILLING=Contact client facturation
|
TypeContact_facture_external_BILLING=Contact client facturation
|
||||||
@ -374,7 +374,7 @@ TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Contact fournisseur prestation
|
|||||||
Of=du
|
Of=du
|
||||||
|
|
||||||
# bernique PDF model
|
# bernique PDF model
|
||||||
PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclus aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
|
PDFBerniqueDescription=Modèle pour les factures avec plusieurs taux de tva, inclut aussi le numéro de TVA Intracommunautaire
|
||||||
|
|
||||||
# bigorneau PDF Model
|
# bigorneau PDF Model
|
||||||
PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement
|
PDFBigorneauDescription=Modèle de facture sans boîte info règlement
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user