New: added Belgian translation
This commit is contained in:
parent
9aebbcfc7b
commit
29fa4a642d
22
htdocs/langs/fr_BE/bills.lang
Normal file
22
htdocs/langs/fr_BE/bills.lang
Normal file
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||||||
|
# Dolibarr language file - fr_BE - bills
|
||||||
|
CHARSET=UTF-8
|
||||||
|
InvoiceAvoir=Note de crédit
|
||||||
|
InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture
|
||||||
|
InvoiceAvoirDesc=La <b>note de crédit</b> en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir <a href="http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/140-comptable-note-de-credit.html" target="_blank">becompta.be</a>.
|
||||||
|
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif
|
||||||
|
ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit
|
||||||
|
InvoiceHasAvoir=Corrigée par une ou plusieurs notes des crédit
|
||||||
|
ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir ce crédit ou acompte en réduction future ?<br>Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client.
|
||||||
|
HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.<br>Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées.
|
||||||
|
AddBill=Créer facture ou note de crédit
|
||||||
|
EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client
|
||||||
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit
|
||||||
|
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit.
|
||||||
|
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors crédits et acomptes)
|
||||||
|
ShowDiscount=Visualiser le crédit
|
||||||
|
CreditNote=Note de crédit
|
||||||
|
CreditNotes=Notes de crédit
|
||||||
|
DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s
|
||||||
|
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ce crédit ou acompte a été converti en %s
|
||||||
|
TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
|
||||||
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user