Abono is named Nota de crédito in Argentina
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27b9608a92
commit
8cd32911ec
@ -21,9 +21,9 @@ InvoiceProFormaDesc=La <b>factura pro-forma</b> es la imagen de una factura defi
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InvoiceReplacement=Factura rectificativa
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InvoiceReplacement=Factura rectificativa
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InvoiceReplacementAsk=Factura rectificativa de la factura
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InvoiceReplacementAsk=Factura rectificativa de la factura
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InvoiceReplacementDesc=La <b>factura rectificativa</b> sirve para cancelar y para sustituir una factura existente sobre la que aún no hay pagos.<br><br>Nota: Sólo una factura sin ningún pago puede rectificarse. Si esta última no está cerrada, pasará automáticamente al estado'abandonada'.
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InvoiceReplacementDesc=La <b>factura rectificativa</b> sirve para cancelar y para sustituir una factura existente sobre la que aún no hay pagos.<br><br>Nota: Sólo una factura sin ningún pago puede rectificarse. Si esta última no está cerrada, pasará automáticamente al estado'abandonada'.
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InvoiceAvoir=Abono
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InvoiceAvoir=Nota de crédito
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InvoiceAvoirAsk=Abono para corregir la factura
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InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
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InvoiceAvoirDesc=El <b>abono</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
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InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
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ReplaceInvoice=Rectificar la factura %s
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ReplaceInvoice=Rectificar la factura %s
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ReplacementInvoice=Rectificación factura
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ReplacementInvoice=Rectificación factura
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ReplacedByInvoice=Rectificada por la factura %s
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ReplacedByInvoice=Rectificada por la factura %s
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@ -35,7 +35,7 @@ ConsumedBy=Consumido por
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NotConsumed=No consumido
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NotConsumed=No consumido
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NoReplacableInvoice=Sin facturas rectificables
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NoReplacableInvoice=Sin facturas rectificables
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NoInvoiceToCorrect=Sin facturas a corregir
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NoInvoiceToCorrect=Sin facturas a corregir
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InvoiceHasAvoir=Corregida por uno o más abonos
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InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
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CardBill=Ficha factura
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CardBill=Ficha factura
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PredefinedInvoices=Factura predefinida
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PredefinedInvoices=Factura predefinida
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Invoice=Factura
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Invoice=Factura
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@ -56,7 +56,7 @@ PaymentsBack=Reembolsos
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DatePayment=Fecha de pago
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DatePayment=Fecha de pago
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DeletePayment=Eliminar el pago
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DeletePayment=Eliminar el pago
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ConfirmDeletePayment=¿Está seguro de querer eliminar este pago?
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ConfirmDeletePayment=¿Está seguro de querer eliminar este pago?
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ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir este abono en una reducción futura?<br>El importe de este abono se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
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ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
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SupplierPayments=Pagos a proveedores
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SupplierPayments=Pagos a proveedores
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ReceivedPayments=Pagos recibidos
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ReceivedPayments=Pagos recibidos
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ReceivedCustomersPayments=Pagos recibidos de cliente
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ReceivedCustomersPayments=Pagos recibidos de cliente
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@ -70,13 +70,13 @@ PaymentConditionsShort=Condiciones pago
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PaymentAmount=Importe pago
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PaymentAmount=Importe pago
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ValidatePayment=Validar este pago
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ValidatePayment=Validar este pago
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PaymentHigherThanReminderToPay=Pago superior al resto a pagar
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PaymentHigherThanReminderToPay=Pago superior al resto a pagar
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Atención, el importe del pago de una o más facturas es superior al resto a pagar.<br> Corrija su entrada, de lo contrario, confirme y piense en crear un abono de lo percibido en exceso para cada factura sobre-pagada.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Atención, el importe del pago de una o más facturas es superior al resto a pagar.<br> Corrija su entrada, de lo contrario, confirme y piense en crear una Nota de crédito de lo percibido en exceso para cada factura sobre-pagada.
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ClassifyPaid=Clasificar 'Pagado'
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ClassifyPaid=Clasificar 'Pagado'
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ClassifyPaidPartially=Clasificar 'Pagado parcialmente'
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ClassifyPaidPartially=Clasificar 'Pagado parcialmente'
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ClassifyCanceled=Clasificar 'Abandonado'
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ClassifyCanceled=Clasificar 'Abandonado'
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ClassifyClosed=Clasificar 'Cerrado'
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ClassifyClosed=Clasificar 'Cerrado'
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CreateBill=Crear factura
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CreateBill=Crear factura
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AddBill=Crear factura o abono
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AddBill=Crear factura o nota de crédito
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DeleteBill=Eliminar factura
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DeleteBill=Eliminar factura
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SearchACustomerInvoice=Buscar una factura a cliente
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SearchACustomerInvoice=Buscar una factura a cliente
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SearchASupplierInvoice=Buscar una factura de proveedor
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SearchASupplierInvoice=Buscar una factura de proveedor
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@ -86,7 +86,7 @@ DoPayment=Emitir pago
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DoPaymentBack=Emitir reembolso
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DoPaymentBack=Emitir reembolso
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ConvertToReduc=Convertir en reducción futura
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ConvertToReduc=Convertir en reducción futura
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Añadir pago recibido de cliente
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Añadir pago recibido de cliente
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EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de abonos al cliente
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EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desactivar ya que el resto a pagar es 0
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desactivar ya que el resto a pagar es 0
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Amount=Importe
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Amount=Importe
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PriceBase=Precio base
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PriceBase=Precio base
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@ -118,7 +118,7 @@ ErrorCreateBankAccount=Crear una cuenta bancaria y después en la configuración
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ErrorBillNotFound=Factura %s inexistente
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ErrorBillNotFound=Factura %s inexistente
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, quiere validar una factura que rectifica la factura %s. Pero esta última ya está rectificada por la factura %s.
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, quiere validar una factura que rectifica la factura %s. Pero esta última ya está rectificada por la factura %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Error, la remesa está ya asignada
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Error, la remesa está ya asignada
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo Abono debe tener un importe negativo
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, una factura de este tipo debe tener un importe positivo
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, una factura de este tipo debe tener un importe positivo
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Error, no es posible cancelar una factura que ha sido sustituida por otra que se encuentra en el estado 'borrador '.
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Error, no es posible cancelar una factura que ha sido sustituida por otra que se encuentra en el estado 'borrador '.
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BillFrom=Emisor
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BillFrom=Emisor
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@ -143,7 +143,7 @@ ConfirmCancelBill=¿Está seguro de querer anular la factura <b>%s</b> ?
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ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué razón quiere abandonar la factura?
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ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué razón quiere abandonar la factura?
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ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
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ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido totalmente pagada. ¿Por qué quiere clasificarla como pagada?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido totalmente pagada. ¿Por qué quiere clasificarla como pagada?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...) mediante un abono
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...) mediante una nota de crédito
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento acordado después de la factura. Acepto perder el IVA de este descuento
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento acordado después de la factura. Acepto perder el IVA de este descuento
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=El resto a pagar<b>(%s %s)</b> es un descuento
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=El resto a pagar<b>(%s %s)</b> es un descuento
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente moroso
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente moroso
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@ -154,7 +154,7 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Esta elección es posible si s
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Esta elección es la elección que debe tomarse si las otras no son aplicables
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Esta elección es la elección que debe tomarse si las otras no son aplicables
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>cliente moroso</b> es un cliente que no quiere regularizar su deuda.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>cliente moroso</b> es un cliente que no quiere regularizar su deuda.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta elección es posible si el caso de pago incompleto es a raíz de una devolución de parte de los productos
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta elección es posible si el caso de pago incompleto es a raíz de una devolución de parte de los productos
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante un abono
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Otro
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Otro
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta elección será para cualquier otro caso. Por ejemplo a raíz de la intención de crear una factura rectificativa.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta elección será para cualquier otro caso. Por ejemplo a raíz de la intención de crear una factura rectificativa.
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ConfirmCustomerPayment=¿Confirma el proceso de este pago de <b>%s</b> %s ?
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ConfirmCustomerPayment=¿Confirma el proceso de este pago de <b>%s</b> %s ?
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@ -168,12 +168,12 @@ ShowSocialContribution=Ver contribución social
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ShowBill=Ver factura
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ShowBill=Ver factura
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ShowInvoice=Ver factura
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ShowInvoice=Ver factura
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ShowInvoiceReplace=Ver factura rectificativa
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ShowInvoiceReplace=Ver factura rectificativa
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ShowInvoiceAvoir=Ver abono
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ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
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ShowInvoiceDeposit=Ver factura de anticipo
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ShowInvoiceDeposit=Ver factura de anticipo
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ShowPayment=Ver pago
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ShowPayment=Ver pago
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File=Archivo
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File=Archivo
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AlreadyPaid=Ya pagado
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AlreadyPaid=Ya pagado
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AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)
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AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
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Abandoned=Abandonada
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Abandoned=Abandonada
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RemainderToPay=Queda por pagar
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RemainderToPay=Queda por pagar
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RemainderToTake=Queda por cobrar
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RemainderToTake=Queda por cobrar
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@ -226,14 +226,14 @@ Reductions=Descuentos
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ReductionsShort=Dto.
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ReductionsShort=Dto.
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Discount=Descuento
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Discount=Descuento
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Discounts=Descuentos
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Discounts=Descuentos
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ShowDiscount=Ver el abono
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ShowDiscount=Ver la nota de crédito
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RelativeDiscount=Descuento relativo
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RelativeDiscount=Descuento relativo
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GlobalDiscount=Descuento fijo
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GlobalDiscount=Descuento fijo
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CreditNote=Abono
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CreditNote=Nota de crédito
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CreditNotes=Abonos
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CreditNotes=Notas de crédito
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Deposit=Anticipo
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Deposit=Anticipo
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Deposits=Anticipos
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Deposits=Anticipos
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DiscountFromCreditNote=Descuento resultante del abono %s
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DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
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DiscountFromDeposit=Pagos de la factura de anticipo %s
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DiscountFromDeposit=Pagos de la factura de anticipo %s
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AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
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AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
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CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
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CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
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@ -344,7 +344,7 @@ ChequesReceipts=Listado remesas
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ChequesArea=Área remesas
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ChequesArea=Área remesas
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ChequeDeposits=Depósito de cheques
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ChequeDeposits=Depósito de cheques
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Cheques=Cheques
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Cheques=Cheques
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Este abono se convirtió en %s
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizar la dirección del contacto de cliente de facturación de la factura en vez de la dirección del tercero como destinatario de las facturas
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizar la dirección del contacto de cliente de facturación de la factura en vez de la dirección del tercero como destinatario de las facturas
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ShowUnpaidAll=Mostrar todos los pendientes
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ShowUnpaidAll=Mostrar todos los pendientes
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ShowUnpaidLateOnly=Mostrar los pendientes en retraso solamente
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ShowUnpaidLateOnly=Mostrar los pendientes en retraso solamente
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@ -385,4 +385,4 @@ PDFOursinDescription=Modelo de factura completo (IVA, métodos de pago, entregas
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# tourteau PDF Model
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# tourteau PDF Model
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PDFTourteauDescription=Modelo de factura sin descuento
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PDFTourteauDescription=Modelo de factura sin descuento
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# NumRef Modules
|
# NumRef Modules
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TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para los abonos donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
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TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
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@ -162,7 +162,7 @@ CustomerAbsoluteDiscountShort=Descuento fijo
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CompanyHasRelativeDiscount=Este cliente tiene un descuento por defecto de <b>%s%%</b>
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CompanyHasRelativeDiscount=Este cliente tiene un descuento por defecto de <b>%s%%</b>
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CompanyHasNoRelativeDiscount=Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto
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CompanyHasNoRelativeDiscount=Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto
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CompanyHasAbsoluteDiscount=Este cliente tiene <b>%s %s</b> descuentos fijos disponibles
|
CompanyHasAbsoluteDiscount=Este cliente tiene <b>%s %s</b> descuentos fijos disponibles
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CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> abonos/anticipos disponibles
|
CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles
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CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles
|
CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles
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CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Descuentos fijos en curso (acordado por todos los usuarios)
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CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Descuentos fijos en curso (acordado por todos los usuarios)
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CustomerAbsoluteDiscountMy=Descuentos fijos en curso (acordados personalmente)
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CustomerAbsoluteDiscountMy=Descuentos fijos en curso (acordados personalmente)
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@ -43,10 +43,10 @@ QtyDispatched=Cantidad desglosada
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OrderDispatch=Recepción de stocks
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OrderDispatch=Recepción de stocks
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RuleForStockManagementDecrease=Regla de gestión de decrementos de stock
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RuleForStockManagementDecrease=Regla de gestión de decrementos de stock
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RuleForStockManagementIncrease=Regla de gestión de incrementos de stock
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RuleForStockManagementIncrease=Regla de gestión de incrementos de stock
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DeStockOnBill=Decrementar los stocks físicos sobre las facturas/abonos a clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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DeStockOnBill=Decrementar los stocks físicos sobre las facturas/notas de crédito a clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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DeStockOnValidateOrder=Decrementar los stocks físicos sobre los pedidos de clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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DeStockOnValidateOrder=Decrementar los stocks físicos sobre los pedidos de clientes (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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DeStockOnShipment=Decrementar los stocks físicos sobre los envíos
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DeStockOnShipment=Decrementar los stocks físicos sobre los envíos
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ReStockOnBill=Incrementar los stocks físicos sobre las facturas/abonos de proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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ReStockOnBill=Incrementar los stocks físicos sobre las facturas/notas de crédito de proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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ReStockOnValidateOrder=Incrementar los stocks físicos sobre los pedidos a proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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ReStockOnValidateOrder=Incrementar los stocks físicos sobre los pedidos a proveedores (atención, en esta versión, todavía se realiza el ajuste sobre el almacén número 1)
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ReStockOnDispatchOrder=Incrementa los stocks físicos en el desglose manual de la recepción de los pedidos a proveedores en los almacenes
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ReStockOnDispatchOrder=Incrementa los stocks físicos en el desglose manual de la recepción de los pedidos a proveedores en los almacenes
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OrderStatusNotReadyToDispatch=El pedido aún no está o no tiene un estado que permita un desglose de stock.
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OrderStatusNotReadyToDispatch=El pedido aún no está o no tiene un estado que permita un desglose de stock.
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